Продал автомобиль как заполнить декларацию 3 ндфл. Пример заполнения декларации в случае продажи машины. Нулевая декларация на продажу машины

💖 Нравится? Поделись с друзьями ссылкой

При продаже автомобиля физлицом декларацию 3-НДФЛ необходимо подавать в налоговую инспекцию в обязательном порядке, если владение машиной длилось менее 3-х лет. Представление декларации требуется:

    для выведения корректного значения налога, подлежащего уплате в бюджет с полученного продавцом дохода;

    приложение 6 для отражения заявляемого вычета по случаю продажи автомобиля;

    Раздел 2 – расчет базы по налогу;

    Раздел 1, в котором подводится итог расчета – налог к уплате или к возмещению.

Пример: продажа авто – 3-НДФЛ в 2019 г.

Гражданин РФ, являющийся налоговым резидентом, в 2017 году приобрел автомобиль RenaultDuster 2016 года производства. В 2018 году транспортное средство было продано за 830 000 руб. Продавец машины получил доход от продажи авто, которым владел менее 3-х лет, поэтому должен уплатить в бюджет налог по ставке 13%. При этом он решил воспользоваться своим правом на применение налогового вычета в сумме 250 000 руб. (документов, подтверждающих расходы на первичную покупку авто нет). В 2018 году заявитель льготы получил по месту работы доходы в размере 982 700 руб., с них работодателем был удержан НДФЛ 13% – 127 751 руб.

Как в 2019 г. будет заполнена декларация 3-НДФЛ (продажа авто):

    На титульной странице приводится основная информация о налогоплательщике и налоговом периоде, за который декларируются доходные поступления. Надо вписать паспортные данные, контакты для связи (номер телефона), проставить подпись и дату оформления документа, указать количество листов в отчете и приложениях.

    На следующем этапе надо показать размер полученных в истекшем году доходов от разных видов деятельности. В нашем примере гражданин получает зарплату от работодателя и доход от продажи авто. Это отражается в Приложении 1. Сначала фиксируется размер заработка по месту трудоустройства – 982 700 руб. и величина удержанного работодателем НДФЛ – 127 751 руб. (строки 070 и 080 соответственно), код дохода - «07» (зарплата, с которой налог удержан налоговым агентом). Следующий источник дохода – покупатель автомобиля: вводятся его ИНН и ФИО. Указывается сумма вырученных средств от продажи имущества (830 000 руб.) и код дохода «03» (от продажи иного имущества), удержанного налога нет. Все коды доходов можно найти в приложении № 3 к Порядку заполнения декларации.

    В Приложении 6 для обозначения размера имущественного вычета, заявляемого при продаже иного имущества (в частности, автотранспорта) надо заполнить две строки – 070 (сумма заявляемого вычета) и 160 (общая сумма вычетов). Их значение равно 250 000 руб.

    Ни в одном из разделов 3-НДФЛ автомобиль, его марка и т.п. не указывается, фигурируют только стоимостные параметры. При расчете суммы налогового обязательства перед бюджетом надо заполнить Раздел 2. В нем указываем вид дохода «03» и совокупный объем доходов в размере 1 812 700 руб. (982 700 руб. в виде зарплаты + 830 000 в виде выручки по сделке купли-продажи). Доход показывается в строках 010 и 030. В поле 040 переносится сумма имущественного вычета – 250 000 руб., в строке 060 выводится налоговая база – 1 562 700 руб. (1 812 700 – 250 000). В строке 070 вводится расчетная сумма налога – 203 151 руб. (1 562 700 х 13%), а в поле 080 удержанный работодателем в 2018 году НДФЛ – 127 751 руб. Разница между расчетной величиной налога и уплаченным НДФЛ показывается в строке 150 – 75 400 руб.

Наша консультация посвящена правильному заполнению 3-НДФЛ при продаже автомобиля в 2016 году. Также проясним, кто обязан это сделать и обратим внимание на ряд нюансов оформления декларации по данной ситуации.

Кто должен подать

В случае продажи авто заполнение 3-НДФЛ ложится на плечи продавца при 2-х условиях. Если:

  1. Будучи собственником транспортного средства, он решил расстаться с ним.
  2. На момент сделки прошло менее 3-х лет с момента оформления машины в собственность.

Проще говоря, возникает облагаемый доход. Если же срок владения составляет больше 3-х лет, прибегать к заполнению декларации 3-НДФЛ при продаже авто не нужно. Нулевой отчет налоговикам тоже не нужен.

Имейте в виду: если машина продана за сумму менее 250 000 рублей, то в любом случае платить налог не придется. Это правило касается только 1 машины в год. Но декларацию 3-НДФЛ в этом случае подать всё-равно НЕОБХОДИМО!!!

Что отразить

Заметим, что заполнение 3-НДФЛ при продаже машины обязывает:

  • задекларировать сам доход – то есть полученные с покупателя авто денежные средства;
  • самостоятельно рассчитать с этой сделки подоходный налог, который необходимо внести в бюджет.

Практика показывает, что заполнить 3-НДФЛ с продажи автомобиля за 2016 год довольно просто. Это касается и расчета итоговой суммы налога, и заявления вычета. Кроме того, декларация не сильно отличается от аналогичной, оформленной с продажи квартиры, которая была в собственности менее 3-х лет.

Чтобы понять, как оформить 3-НДФЛ при продаже автомобиля, прежде всего, нужно для себя решить, какой именно вычет заявлять (см. таблицу).

Выбор вычета с продажи авто
Ситуация Решение
1 На руках есть договор и платежные документы, по которым авто было приобретено Заявить затраты, понесенные по факту на покупку проданной машины (подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ)
2 Документы утеряны и т. п. либо реальных затрат на покупку машины не было (подарена, унаследована и др.) Заявить вычет по умолчанию в сумме 250 000 рублей от продажной цены авто (подп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ)

На каком бланке

В 2017 году заполнение 3-НДФЛ при продаже автомобиля в 2016 году выполняют на бланке, который утвержден приказом ФНС России от 24 декабря 2014 года № ММВ-7-11/671. Последняя по времени его редакция – от 10 октября 2016 года.

Если вам больше по душе заполнение 3-НДФЛ при продаже автомобиля от руки или с помощью ввода данных по сделке через компьютер, то на нашем сайте по следующей прямой ссылке можно абсолютно бесплатно бланк этой декларации.

К сожалению, в приказе ФНС № ММВ-7-11/671 не раскрыто, как заполнить декларацию 3-НДФЛ при продаже автомобиля. Он ориентирован в целом на оформление данного отчета. Однако не стоит отчаиваться – наша статья поможет решить эту задачу.

Есть несколько способов, как заполнить 3-НДФЛ после продажи автомобиля. Это можно сделать:

  1. От руки (в т. ч. на компьютере).
  2. В режиме онлайн в личном кабинете физлица на официальном сайте ФНС www.nalog.ru.
  3. С помощью программы ФНС «Декларация 2016».

На наш взгляд, да и практика показывает, что удобнее и быстрее всего правильно оформить декларацию получается двумя последними способами. Они существенно снижают риск сделать ошибку.

На что обратить внимание

Многие плательщики, когда видят бланк декларации, не могут понять, как заполнить 3-НДФЛ за продажу автомобиля. Дело в том, что про него в этой форме нет ни слова. Так вот: проданная машина в декларации 3-НДФЛ проходит как «иное имущество». Для него предусмотрены отдельные строки в Листе Д2 (см. рисунок ниже). Транспорт – это движимое имущество, а не недвижимость!

Итак, пошаговое заполнение 3-НДФЛ при продаже автомобиля требует оформить следующие листы причём в такой последовательности:

  1. Титульный лист.
  2. Лист Д2.
  3. Лист А.
  4. Раздел 2.
  5. Раздел 1.

Также обращаем внимание, что заполнение декларации 3-НДФЛ при продаже автомобиля согласно установленному ФНС порядку требует во всех пустых ячейках и строках ставить прочерки. Все суммы, кроме налога, показывают с копейками. А величину НДФЛ приводят в полных рублях:

  • до 50 копеек – во внимание не берут;
  • 50 и более копеек – принимают за 1 рубль.

Когда заполнение формы 3-НДФЛ при продаже автомобиля дойдет до Листа А, здесь в строке 020 нужно проставить соответствующий код дохода. Для иного имущества, к которому отнесены транспортные средства, он имеет значение «02».

Если же в 2016 году вы продали не один, а два своих автомобиля, которыми владели менее 3-х лет, то потребуется заполнить две части Листа А – по каждой сделке с авто.

Когда необходимо пенсионеру заполнить 3-НДФЛ за продажу автомобиля, то тут никаких исключений или особенностей нет. Данная категория плательщиков оформляет и сдает декларацию на общих условиях. И не имеет значения, продолжает работать пенсионер или нет.

Добрый день, уважаемый читатель.

В этой статье речь пойдет о налоговой декларации, которую необходимо подать в случае продажи автомобиля.

Обратите внимание, налоговую декларацию в обязательном порядке необходимо подать каждому, кто продал автомобиль в течение 2018 года и владел им до этого менее 3-х лет (" ").

Крайний срок сдачи декларации - 30 апреля года, следующего за годом продажи автомобиля. То есть декларация за 2018 год подается до 30 апреля 2019 года.

Обратите внимание, правила подачи декларации практически ежегодно изменяются. В этой статье рассмотрена актуальная .

В этой статье Вы узнаете:

Кроме того, в данной статье приведен образец декларации при продаже автомобиля, который Вы можете использовать в качестве примера.

Однако обо всем по порядку.

Нужно ли подавать декларацию после продажи машины?

Налоговую декларацию нужно подать лишь в том случае, если в прошлом году Вы продали машину, которой владели менее 3-х лет .

Примечание. Срок владения рассчитывается по фактическому времени нахождения в собственности.

Например, если машина была куплена 1 июля 2015 года и продана 30 июня 2018 года, то она находилась в собственности меньше 3-х лет и декларацию следует подать.

Отсчет ведется по датам, указанным в договорах купли-продажи, а не по датам регистрации автомобиля в ГИБДД.

Документы для оформления декларации по продаже автомобиля в 2019 году

Для оформления декларации Вам потребуются следующие документы:

1. Справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за предшествующий год, которую нужно получить по месту работы. Если мест работы несколько, то и справок Вам потребуется несколько. Получить справку можно в бухгалтерии Вашей организации.

Примечание. Справка 2-НДФЛ понадобится лишь в том случае, если у водителя есть другие причины подачи декларации, кроме информирования о продаже автомобиля. Например, если водитель хочет дополнительно получить . Если же других причин нет, то справку 2-НДФЛ брать необязательно.

Для этого нажмите на нижнюю кнопку "Загрузить" (на рисунке на нее указывает стрелка).

Обратите внимание, что на этой же странице можно скачать программы для заполнения деклараций за предшествующие годы. Сегодня рассматривать их мы не будем.

После завершения закачки в Вашем компьютере появится установочный файл "InsD2018.msi". Запустите данный файл двойным щелчком левой кнопки мыши и пройдите несложную процедуру установки (несколько раз нажмите на кнопку "Далее").

На рабочем столе Вашего компьютера появится ярлык "Декларация 2018". На этом установка завершена и можно приступать непосредственно к заполнению декларации о продаже автомобиля.

Запустите программу, кликнув по ярлыку "Декларация 2018".

В открывшемся окне программы необходимо заполнить следующие поля:

1. Тип декларации - 3-НДФЛ

2. Номер инспекции - номер вашей налоговой. Если Вы не знаете номер налоговой, то перейдите на следующую страницу :

На данной странице нажмите на поле "Адрес", а затем введите название Вашего региона, город, улицу и дом. Вводить нужно не адрес налоговой инспекции, а место прописки (регистрации) налогоплательщика. После этого Вы получите информацию о налоговой инспекции:

Полученный код введите в соответствующее поле программы "Декларация 2018".

3. ОКТМО. Данный номер также можно получить по адресу налогоплательщика, он указывается в нижней строке формы (после фразы "Муниципальное образование").

4. Признак налогоплательщика - Иное физическое лицо.

5. Поставьте галочки точно так же, как на картинке выше.

Перейдем к заполнению второй страницы. Для этого слева в окне программы нажмите на кнопку "Сведения о декларанте".

На данной вкладке программы необходимо заполнить все поля в соответствии с Вашим паспортом.

Кроме того, необходимо заполнить поле ИНН, списав этот номер из свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

Примечание. В предшествующие годы (до 2017 включительно) в программе была еще одна вкладка для заполнения - "Адрес". Для перехода на нее нужно было нажать на изображение в виде домика в верхней части окна программы. С 2018 года эта вкладка исключена. Однако если Вы оформляете декларацию за предшествующие годы, то эту вкладку также нужно заполнить.

Переходим к заполнению следующей вкладки.

Доходы, полученные в РФ

Нажмите на кнопку "Доходы, полученные в РФ" в левой части окна программы "Декларация 2018":

Сразу же подчеркну, что данная вкладка самая трудоемкая для заполнения.

Для начала давайте введем информацию о сделке купли-продажи автомобиля , ради которой мы и начали заполнять декларацию.

Для этого нажмите на зеленую кнопку "+" слева от надписи "Источники выплат":

В открывшемся окне необходимо ввести фамилию, имя и отчество покупателя Вашего автомобиля. Получить их Вы можете из Вашего экземпляра договора купли-продажи.

Остальные поля заполнять не следует. Просто нажмите на кнопку "Да". В следующем окне нажмите "Пропустить".

Нажмите на зеленую кнопку "+" слева от надписи "Месяц дохода":

В данном окне введите следующие значения:

  • в поле "Код дохода" - 1520.
  • в поле "Сумма дохода" - стоимость автомобиля (из договора купли-продажи).
  • в поле "Код вычета":
    903 - Если хотите уменьшить налогооблагаемую базу на стоимость покупки автомобиля. Например, если машина продана дешевле, чем куплена.
    906 - Если не сохранились документы о покупке автомобиля, и Вы хотите уменьшить налогооблагаемую базу на 250 000 рублей.
  • в поле "Сумма вычета" введите сумму вычета.
    Если выбрали код вычета 903, то введите здесь стоимость покупки автомобиля. Если автомобиль продан дешевле, чем был куплен, то введите стоимость продажи автомобиля.
    Если выбрали код вычета 906, то введите здесь стоимость продажи автомобиля, но не более 250 000 рублей.
  • в поле "Месяц получения дохода" введите номер месяца, в котором составлен договор продажи транспортного средства.

Нажмите на кнопку "Да". На этом заполнение информации о продаже автомобиля, находящегося в собственности менее 3-х лет, закончено.

В случае необходимости внесите в декларацию информацию о сумме Вашего заработка из справки о доходах 2-НДФЛ, полученной в бухгалтерии. Для этого еще раз нажмите на зеленую кнопку "+" слева от надписи "Источники выплат":

Информацию в данном окне необходимо заполнить в точном соответствии со справкой 2-НДФЛ.

После этого необходимо ввести в программу информацию обо всех полученных Вами зарплатах, отпускных и больничных. Для этого нажмите на зеленую кнопку "+" слева от надписи "Месяц дохода" и введите информацию об очередном доходе:

Операцию необходимо повторить для каждой строки таблицы из справки 2-НДФЛ (нужно добавить все зарплаты, отпускные и больничные пособия).

Внимание! Если Вы подаете декларацию только с целью продажи имущества (автомобиля), то не обязательно указывать доходы, полученные по месту работы.

После того, как оформление вкладки завершено, перейдите на вкладку "Вычеты".

Вычеты

Данную вкладку необходимо заполнить в соответствии с информацией из справки 2-НДФЛ:

На этом оформление налоговой декларации по продаже автомобиля завершено . Нажмите на кнопку "Просмотр" в верхней части программы, еще раз проверьте все введенные данные, а затем распечатайте декларацию в двух экземплярах.

По ходу написания данной статьи я заполнял декларацию данными из примера. Получившийся образец можете скачать .

Как подать декларацию в налоговую при продаже автомобиля

На каждом листе каждого экземпляра декларации поставьте ручкой дату и подпись. Приложите к ним копию договора, по которому Вы купили машину, а также копию договора, по которому Вы продали ее. Перечисленные документы отнесите в налоговую инспекцию по месту жительства (ее адрес мы получили в самом начале статьи).

Если Вы не желаете лично посещать налоговую, то отправьте декларацию заказным письмом с описью вложения . В письмо также вложите копии договоров купли-продажи.

Еще один хороший вариант - подать декларацию онлайн через личный кабинет налогоплательщика:

Штраф за неподачу налоговой декларации

В начале этой статьи речь шла о том, что декларацию необходимо подать до 30 апреля. Если водитель не подал декларацию о продаже машины вообще либо не уложился в указанные сроки, то на него будет наложен штраф (налоговый кодекс часть 1):

Статья 119. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества)

1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета

влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога , подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Размер его не меньше 1 000 рублей .

Отмечу, что на практике для заполнения декларации Вам потребуется не более 30-40 минут. Так что не откладывайте эту несложную процедуру.

В завершении данной статьи хочу напомнить, что правила подачи декларации практически ежегодно изменяются. Сегодня была рассмотрена налоговая декларация при продаже автомобиля, подаваемая в 2019 году . Возможно, в последующие годы форма декларации претерпит изменения и порядок оформления будет иным. Так что если Вы читаете эту статью после 2019 года и заметили в ней несоответствия, обязательно напишите об этом ниже в комментариях.

Удачи на дорогах!

Читать все комментарии

Анастасия-102

А если после этого купили другую машину - дороже, это надо показывать?

Лидия , здравствуйте.

Нужно указать сумму расхода 1 000 000 рублей.

Удачи на дорогах!

Анастасия , за следующую машину нужно будет отчитаться после того, как она будет продана. К текущей декларации она не относится.

Удачи на дорогах!

Альбина-16

Возник вопрос по заполнению графы «Доходы полученные в РФ@ по кодам 903 и 906.

Я купила авто и при покупке указали сумму 190000, через 2 года при продаже написали сумму 249000 (на тот момент не помнили за сколько взяли)

Как нам быть в этом случае?

Какой код указывать или нужно оба кода вписать?

Если оба кода, то получается разница в 59000, а значит был доход и возможно придётся платить 13% от прибыли?

Альбина , используйте вычет 906 в размере 249 000 рублей. В этом случае налога не будет.

Удачи на дорогах!

Здравствуйте, скажите пожалуйста, если договоры покупки и продажи не сохранились, стоимость покупки 30 000, продажи 45000 руб. менее 3х лет в пользовании, какую сумму придётся заплатить,и как лучше заполнить 3-НДФЛ?

Ольга , здравствуйте.

Воспользуйтесь вычетом 906 в размере 45 000 рублей. В этом случае налога не будет.

Удачи на дорогах!

Наталья-218

Здравствуйте! Вот мы продали машину. Покупали за 270 тысяч, продали за 295. Договора покупки не осталось. А в налоговую его все равно придётся предоставить, как быть?

Наталья , здравствуйте.

Либо восстановите договор, либо воспользуйтесь вычетом 906 в размере 250 000 рублей.

В первом случае размер налога (295 - 270) * 0.13 = 3,25 тыс. рублей.

Во втором (295 - 250) * 0.13 = 5,85 тыс. рублей.

Удачи на дорогах!

Анастасия-102

А для того, чтобы получить вычет, надо предоставить 2 ндфл, правильно? А если я в декретном отпуске, это не влияет?

Анастасия , если Вы подаете декларацию только в связи с продажей автомобиля, то справку 2НДФЛ можно не брать и соответствующие данные в декларацию не вносить.

Удачи на дорогах!

Здравствуйте сколько я должен заплатить налог если я купил машину за 560т а продал 490

Аман , здравствуйте.

Если в декларации воспользоваться вычетом 906 в размере 490 000, то налога не будет.

Удачи на дорогах!

Добрый день. Какой код вычета указать, если купили машину за 50 тыс., а продали за 40 тыс. рублей? 906 или 0?

Добрый вечер, Максим! Купила машину за 605 тыс., продала за 550 тыс. Какой код вычета мне указать и какой будет налог? У меня сохранились все договоры.

Максим-198

Здравствуйте я обменял машину со своей доплатой в купле продаже указана сумма 40 000 тысячь рублей будет ли налог. или нужно какое-то еще справку о том что я не продал а обменял машину подскажите как лучше сделать.

Наталья-218

А если мы составим договор о том, что продали за 250 тысяч, (а на самом деле,за 295 тысяч)предоставим копию его в налоговую, а действующий хозяин продаст машину, тоже в течении года, и ему предаётся предоставить декларацию,это как то повлияет на него?

евгений-309

здравствуйте,купил машину у организации,так как машин продавали много,то всем писали в договоре 10т.р.Через 2 недели попадаю в аварию,машина пострадала серьезно,после получения страховки продаю авто и в договоре пишем так же 10 т р.могут ли у меня быть проблемы из за такой низкой суммы указанной в договоре?

Ольга , здравствуйте.

Воспользуйтесь вычетом 906.

Удачи на дорогах!

Юлия , здравствуйте.

Код вычета - 903. Размер вычета - 550 000. В этом случае налога не будет.

Удачи на дорогах!

Максим , здравствуйте.

Опишите ситуацию более подробно. Какие договоры были заключены между участниками сделки, какие в них условия?

Если стоимость автомобиля 40 000 рублей, то можно воспользоваться вычетом 906 и не платить налог.

Удачи на дорогах!

Наталья , ранее заключенный договор при регистрации автомобиля оказался в ГИБДД. После этого он был передан в налоговую.

Если Вы подадите в налоговую поддельный договор (не совпадающий с первым), то это будет рассмотрено как уклонение от уплаты налогов. С соответствующей ответственностью.

Удачи на дорогах!

Евгений , здравствуйте.

Не исключено, что налоговая попросит Вам дать объяснения по этому поводу. Однако это происходит далеко не всегда.

Удачи на дорогах!

Добрый день. Муж купил автомобиль в соседнем регионе за 800т.р. продавец уговорил написать сумму 250 тр. Намучившись с машиной, через 2 года муж ее продает за 600 тр. Покупатель из другого региона, на учет ставят в другом регионе. Договор на покупку сохранился (случайно), на продажу не сохранился. Т.е ни фамилию покупателя не помнит, запрос в гибдд сделать не может.

Как правильно заполнить декларацию. Можно ли указать стоимость продажи меньше. Может ли налоговая узнать стоимость продажи автомобиля сама?

Обидно платить налог за воздух... понимаю что продавец сознательно развел мужа, так как сам купил авто у организации за копейки.

Екатерина87

Добрый день.В 2018 году продала а/м,сумма продажи по договору купли-продажи 30 000 руб., а/м был в собственности более 3-ех лет....необходимо ли мне подавать 3 НДФЛ?

Елена , здравствуйте.

Налоговая в любом случае узнает стоимость продажи машины. В декларации нужно указать сумму, которая была указана в договоре продажи. К сожалению, в описанной ситуации придется заплатить налог.

Удачи на дорогах!

Екатерина , при владении машиной более 3-х лет подавать декларацию не нужно.

Удачи на дорогах!

Дмитрий-503

Добрый день.

продал автомобиль которым владел менее 3 лет 30.01.2018г.

Могу ли я сейчас подать декларацию 3НДФЛ (по горячим следам) или необходимо ждать следующего года, чтобы подать ее до с 01.01.2020г по 30.04.2014?

Михаил-226

Здравствуйте. В 2018 году продал автомобиль, которым владел менее 3-х лет. Купил его за 300000, продал за 280000. Договор о покупке авто не сохранился, можно где-то взять его копию? Или как заполнить декларацию без этого договора и нужно ли будет платить налог? А также письмо из налоговой о необходимости заполнения декларации пришло уже в мае. Нужно будет платить штраф? Заранее спасибо за ответ.

Дмитрий , здравствуйте.

Декларация за 2018 год должна была быть подана до 30 апреля 2019 года. Если Вы этого еще не сделали, то подайте документ сейчас. Декларацию в любом случае примут.

Удачи на дорогах!

Михаил , здравствуйте.

Копию можно попробовать получить у предыдущего собственника, если у него она сохранилась, или в ГИБДД, где Вы ставили машину на учет.

Если договора не будет, то можно будет все равно попробовать уменьшить стоимость продажи на стоимость покупки, однако в этом случае налоговая может впоследствии вызывать Вас для объяснений по этому поводу.

За несвоевременную подачу декларации возможен штраф.

Удачи на дорогах!

Здравствуйте, не подскажите как быть если оба договора купили продажи утеряны?

Этот вопрос и ситуация в целом интересуют многих. Ведь при неподаче документов в будущем можно напороться на огромные проблемы с законом. Особенно тогда, когда они большие. И поэтому в качестве отчета приходится регулярно при продаже чего-либо подавать декларацию в соответствующий налоговый орган по месту вашей прописки (или проживания в некоторых случаях). Но не всегда она потребуется. Декларация после продажи машины имеет очень много нюансов, о которых должен знать каждый гражданин. Ведь любой дополнительный документ — это не что иное, как лишняя бумажная волокита. Что же делать в случае продажи автомобиля? В каких случаях декларация подается и налоги уплачиваются, а в каких нет?

Долгое владение

Кто-то продал машину? Нужно ли подавать декларацию в налоговые органы? Тут, как уже было сказано, очень многое зависит от ситуации. Отчитываться о своих сделках перед государством нужно, но не всегда. Собственно, декларация тоже подается не во всех случаях.

Первая ситуация — это долгое владение транспортным средством. Под этим понимается нахождение автомобиля в собственности более 3 лет. Как ни странно, в этом случае никаких дополнительных бумаг подавать не требуется. Такая сделка не облагается налогами, что, в свою очередь, избавляет собственников от лишней бумажной волокиты. Ничего трудного, верно?

Стоимость

Кто-то продал машину? Нужно ли подавать декларацию или нет, это помогут решить многие нюансы. Например, стоимость автомобиля. Она играет немаловажную роль. Но в сочетании со всеми остальными аспектами.

Так, если вы слишком дешево продаете транспортное средство, скорее всего, никаких налогов вы платить не будете. Но о продаже машины подать декларацию все равно придется. При высокой стоимости, разумеется, пишется соответствующее оповещение и платятся определенные проценты. Исключение составляют случаи, при которых транспортное средство находилось в собственности больше чем 3 года. Тут, как уже было сказано, независимо от стоимости, никаких бумаг в налоговую относить не нужно.

Таким образом, декларация после продажи машины может как подаваться, так и нет. Здесь очень много моментов, которые играют огромную роль. Упускать из внимания нельзя. Какие еще могут быть ситуации? Если продал машину, нужно ли подавать декларацию?

Меньше 3 лет

Нередко случается так, что приходится продавать собственность, находящуюся во владении менее 3 лет. Особенно если дело касается машины. Честно признаться, в этом плане здесь все предельно просто: декларация подается в налоговую службу. Но вот будете ли вы платить налоги или нет, это еще неизвестно.

Выберите код дохода. В нашем случае это 1520. Он служит для отображения получения любого дохода от имущества. Ниже следует написать сумму продажи автомобиля. Для вычета ниже выберите код 903 (расхода). И зафиксируйте то, сколько вы потратили когда-то. Ваши расходы в налоговой декларации играют важную роль. После в поле (безо всяких приписок) проставляется "0", ставится цифра месяца продажи транспортного средства. Больше ничего не потребуется от пользователя. Можно снова нажать на "+" в источнике выплат. Заполните все появившиеся поля при помощи справки 2-НДФЛ, которая должна быть подготовлена заранее. Это необязательный, но желательный пункт. Тем более если все данные у вас уже и так есть. Ничего трудного в данном шаге нет. Просто перепечатываете в соответствующие поля имеющуюся у вас информацию. И ничего более.

Как только данный шаг будет пройден, можно сохранить изменения. Все, теперь понятно, как можно заполнить декларацию на продажу машины. Ничего особенного в этом нет. Можно распечатывать документ в нескольких экземплярах, а затем подавать соответствующий запрос в налоговые органы. Обратите внимание: при неправильности заполнения компьютер не позволит сформировать и заполнить декларацию. Нужно будет заполнить недостающие поля и исправить все ошибки.

Практика

О продаже машины подать декларацию не так уж и трудно, когда имеется хоть какая-то практика. Очень часто граждане попросту не понимают всего процесса. И начинается паника. Да, не всем дано сразу понимать в полной мере то, как именно правильно заполнять декларацию.

Если хотите избавить себя от лишней бумажной волокиты, можете без проблем обратиться в специальные фирмы, которые подготавливают отчетные документы для налоговой. Только не забудьте представить им полный перечень бумаг, который был перечислен выше. Обычно все декларации и отчетности изготавливаются очень быстро. Но за услуги придется заплатить. И не совсем маленькие деньги. Кто-то продал машину? Подать декларацию после сделки можно без лишней головной боли. Платите обученным людям, и они все делают за вас.

Продавая любое имущество, нужно не забыть о том, что с полученного дохода вы должны рассчитать НДФЛ и уплатить его в бюджет. Кроме того, нужно отчитаться перед налоговым органом, а для этого заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ и подать ее в налоговый орган по месту своего проживания. Срок подачи декларации 3-НДФЛ с 1 января по 30 апреля. Отчитываться нужно за доходы, полученные в предыдущем календарном году. То есть, если вы, например, продали машину в 2015 году, то отчитаться за нее нужно будет в 2016 году до 30 апреля.

Наиболее часто, пожалуй, люди продают машины. Поэтому в статье рассмотрим подробно заполнение 3-НДФЛ при продаже автомобиля. Образец заполнения декларации по НДФЛ вы найдете в конце статье. Там же вы найдете ссылку, по которой можно скачать бланк 3-НДФЛ. После чего, пользуясь представленным примером заполнения при продаже машины, оформить свой экземпляр и передать его в налоговую.

Декларацию можно заполнить на компьютере, после чего распечатать. А можно сначала распечатать, после чего вручную заполнить, при этом нужно помнить о том, что все буквы должны быть печатные и заглавные, а саму декларацию нужно оформлять синей или черной пастой. Заполняйте аккуратно, не допускайте исправлений, иначе придется все начинать заново. В незаполненных клетках поставьте прочерки.

В каких случаях нужно заполнить 3-НДФЛ при продаже автомобиля?

Отчитываться нужно только за продажу того транспортного средства, которым вы владели менее 3-х лет. Если автомобиль в вашей собственности уже свыше 3-х лет, то заполнять декларацию и рассчитывать налог не нужно.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ при продаже автомобиля

Посмотрев на декларацию, вы увидите 23 листа для заполнения. Но для оформления продажи машины нужно заполнить только 6 страниц: две страницы титульного листа, разделы 1 и 6 и листы А и Е.

Рассмотрим подробнее оформление каждой из этих страниц.

Заполнение титульного листа 3-НДФЛ

Заполненный титутльный лист декларации 3-НДФЛ при продаже автомобиля (нажать для увеличения)

Титульный лист содержит общую информацию о налогоплательщике, подробно оформление двух страниц титульного листа мы рассматривали в . Там предложено построчное оформление этих страниц при заполнении 3-НДФЛ при продаже квартиры, но оно подходит и при сдаче отчетности при продаже машины.

После того, как оформили титульный лист, переходите к листу Е.

Заполнение листа Е 3-НДФЛ

На этом листе отражаются положенные налогоплательщику вычеты. Вычеты – это своего рода льгота, которой вы можете воспользоваться при определенных условиях. На суммы вычета вы можете уменьшить свои доходов и платить НДФЛ уже не со всей полученной суммы, а с уменьшенной на вычеты.

При продаже автомобиля можно воспользоваться одним из двух имеющихся вычетов: (нажмите для раскрытия)

  • 250000 руб.;
  • сумма понесенных расходов при покупке этого автомобиля.

Например, вы купили автомобиль за 200000 руб., через 2 года решили продать за 3000000 руб., можете воспользоваться вычетом либо 250000 руб., либо вычетом в размере суммы расходов при покупке 200000 руб. Конечно, в данном случае выгоднее будет воспользоваться вычетом 250000 руб. НДФЛ 13% нужно будет посчитать от суммы 300000 – 250000 = 50000 руб.

Если же сумма расходов при покупке машины больше 250000 руб., то выгоднее воспользоваться вторым видом вычета, то есть уменьшить доходы на сумму расходов при покупке имущества.

Обратите внимание! Ваши расходы при покупке этой машины должны быть документально подтверждены, то есть у вас должны остаться платежные документы, а также договор купли-продажи автомобиля, подтверждающие факт передачи ваших средств продавцу. Если такие документы у вас не сохранились, то воспользоваться этим вычетом вы не сможете, используйте вычет 250000 руб.

Теперь вернемся к листу Е.

Здесь пункт 1 не трогаем, заполнить нужно пункт 2 «Расчет имущественных вычетов от продажи иного имущества».

Для первого варианта вычета нужно заполнить строки 110 и 120, для второго 130 и 140.

Строка 110: если решаете воспользоваться вычетом 250000 руб., то в этой строке указываете полученную сумму дохода от продажи машины.

Строка 120: здесь указывается сумма вычета в пределах 250000 руб., но не более стоимости машины.

Строка 130: если решаете воспользоваться вычетом в размере расходов при покупке, то здесь указываете сумму полученного дохода.

Строка 140: сумма расходов при покупке этого автомобиля (документально подтвержденная).

Строка 150: сумма строк 110 и 130.

Строка 160: сумма строк 120 и 140.

Пункт 3 не заполняйте.

Строка 190: указывается суммарный вычет из строки 160.

Заполнение листа А 3-НДФЛ

После того, как лист Е оформлен, перейдем к листу А. Здесь отражаем сведения о полученных доходах от продажи имущества, согласно договору купли-продажи.

Вверху справа нужно указать ставку налога, равную в данном случае 13%.

Пункт 1 посвящен расчету налога.

Если вы продаете машину юридическому лицу, то нужно заполнить строки 010-030: указать его ИНН, КПП, ОКАТО и наименование.

Если вы продаете машину физическому лицу, то заполнить нужно строку 030, в которой указать имя, фамилию, отчество покупателя.

В строке 040 ставите сумму дохода.

В строке 050 – облагаемую НДФЛ сумму, равную сумме дохода из строки 040 минус положенный суммарный вычет из листа Е строка 190.

В строке 060 – рассчитывается сумма налога, как 13% от строки 050.

Строка 070 остается пустой.

Если за год вы продали несколько машин, то ниже указываете аналогичную информацию по другому транспорту.

В пункте 2 подводится итог по листу А: считается суммарные значения для дохода (080), облагаемого дохода (090) и исчисленного налога (100).

Заполнение раздела 1 3-НДФЛ

На основании сведений, указанных в листах А и Е, заполняем этот раздел: (нажмите для раскрытия)

  • Строка 010 – переносим значение строки 080 листа А.
  • Строка 020 – не заполняется.
  • Строка 030 – равно значению строки 010 1 раздела.
  • Строка 040 – берем из листа Е строка 190.
  • Строка 050 – из строки 030 отнимаем строку 040, то есть из суммы дохода отнимаем вычеты, полученная величина именуется налоговая база, от которой и будем считать НДФЛ.
  • Строка 060 – от налоговой базы из строки 050 берется 13%, полученная сумма налога отражается в этой строке. Этот налог и нужно будет уплатить.
  • Повторяем это значение в строке 110. Раздел заполнен, переходим к последней странице – разделу 6.

Заполнение раздела 6 3-НДФЛ

Строка 010 – ставим единичку.

Строка 020 – прописываем код бюджетной классификации, в данном случае 18210102010011000110.

Строка 030 – код территориального месторасположения налогового органа.

Строка 040 – НДФЛ, рассчитанный в разделе 1 и подлежащей уплате, берется из строки 110 раздела 1.

На этом заполнение декларации 3-НДФЛ закончено. Предлагаем вам скачать актуальный на сегодняшний день бланк налоговой декларации 3-НДФЛ и заполнить его, пользуясь представленными выше рекомендациями и образцом 3-НДФЛ при продаже машины ниже.

Рассказать друзьям